Gyorskérdés
ÁFA - Általános forgalmi adó

Szakmai rendezvény szállás áfa


A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.

farkastimea 2016-06-06 09:22:59

Tisztelt Szakértő!
A következő kérdésben szeretném a segítségét kérni. Társaságunk szakmai bemutatót szervezett, ahová külső cégek szakemberei kerültek meghívásra. A bemutató egy napos volt, de külföldi meghívott vendég is volt, akinek a szállását társaságunk fizette. Kérdésem lenne, hogy elszámolható-e a társaságunk nevére kiállított szállás számla, áfája levonható-e, illetve keletkezik-e adófizetési kötelezettségünk ezután, amennyiben a külföldi vendég a társaságunk tulajdonosa, illetve ha külső meghívott vendég?
Köszönöm
Tímea

Témanyitó hozzászólás

Pap Attila Önadózó szakértő 2016-06-07 09:15:10

Tímea,
Ha belső emberről van szó, akkor igénybe vett egyéb szolgáltatásként könyvelendő, áfa levonási jog mellett, ha külsős, akkor reprezentációként, áfa levonási jog nélkül. Utóbbi esetben szja és eho fizetési kötelezettség keletkezik.
papattila

Szakértői hozzászólás

Összesen: 1 db hozzászólás


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra